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2022年恩平市交通運(yùn)輸局“三公”經(jīng)費(fèi)決算
一、2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
恩平市交通運(yùn)輸局2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.20萬元,完成全年預(yù)算10.20 萬元的80.39% ,比上年決算數(shù)增加0.76 萬元,增長(zhǎng)10.22% 。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0 萬元,完成預(yù)算0 萬元的--%(基數(shù)為0,不可比) ,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長(zhǎng)--(基數(shù)為0,不可比) ;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.90 萬元,完成預(yù)算7.90 萬元的100% ,比上年決算數(shù)增加0.50 萬元,增長(zhǎng)6.76% ;其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0 萬元,完成預(yù)算0 萬元的--%(基數(shù)為0,不可比) ,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長(zhǎng)--(基數(shù)為0,不可比) ;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.90 萬元,完成預(yù)算7.90 萬元的100% ,比上年決算數(shù)增加0.50 萬元,增長(zhǎng)6.76% ;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.30 萬元,完成預(yù)算2.30 萬元的13.04% ,比上年決算數(shù)增加0.26 萬元,增長(zhǎng)650.00%。
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于 預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于 上年決算數(shù)的主要情況:公務(wù)車輛使用年久老化,疫情防控、應(yīng)急搶險(xiǎn)保障等任務(wù)增多和燃油成本上漲,導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加;上級(jí)單位督查、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目洽談公務(wù)活動(dòng)增多,增加接待費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,占0% ;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.90萬元,占96.34% ;公務(wù)接待費(fèi)支出0.30萬元,占3.66% 。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)(境)團(tuán)組0 個(gè)、累計(jì)0 人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.90 萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0 萬元,公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.90 萬元,公務(wù)用車保有量為30 輛,主要用于機(jī)要通信應(yīng)急(綜合保障業(yè)務(wù))、特種專業(yè)技術(shù)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.30 萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待 ,共接待國(guó)外、境外來訪團(tuán)組0 個(gè),來訪外賓0 人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待2 次,接待人數(shù)共18 人。主要包括上級(jí)單位督查、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目洽談公務(wù)活動(dòng)接待支出。
二、
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。