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牛江鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
牛江鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,鎮(zhèn)政府圍繞市委、市政府和上級財政部門的部署要求,嚴格依法理財,科學調(diào)度資金,加強收支管理和監(jiān)督,保持財政運行平穩(wěn),促進鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展。主要的收支情況如下:
一、2021年財政預(yù)算總收入6055萬元。具體收入情況:
1、地方公共財政預(yù)算收入801萬元,占年度總收入13.2%;
2、上級體制和調(diào)資補助收入2836.78萬元,占年度總收入的46.9%;
3、其他補助收入2269.19萬元,占年度總收入的37.5%;
4、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入127.94萬元和其他收入20.09萬元,共148.03萬元,占年度總收入的2.4%。
二、2021年財政總支出6049萬元。具體支出情況:
1、一般公共服務(wù)支出1036.75萬元,占年度總支出的17.2%;
2、公共安全支出272.76萬元,占年度總支出的4.5%;
3、教育支出1812萬元,占年度總支出的30%;
4、文化旅游體育與傳媒支出49.09萬元,占年度總支出0.8%;
5、社會保障和就業(yè)支出732.31萬元,占年度總支出12.1%;
6、衛(wèi)生健康支出484.47萬元,占年度總支出8%;
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出395.11萬元,占年度總支出6.5%;
8、農(nóng)林水支出1096.95萬元,占年度總支出18.1%;
9、應(yīng)急管理事務(wù)支出16.49萬元,占年度總支出的0.3%;
10、自然資源事務(wù)支出24.17萬元,占年度總支出的0.4%;
11、住房保障支出62.16萬元,占年度總支出的1%;
12、上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金25.48萬元,占年度總支出的0.4%;
13、稅務(wù)經(jīng)費支出41.33萬元,占年度總支出的0.7%。
三、2021年財政收支相抵,結(jié)余6萬元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6萬。
2022年財政預(yù)算(草案)
2022年,鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入計劃為6480萬元,其中:本級組織的一般公共預(yù)算收入842萬元,補助收入5477萬元、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入和其他收入155萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬元。財政總支出安排6479萬元,收支略有結(jié)余。具體安排情況如下:
一、2022年財政預(yù)算總收入計劃
1、地方公共財政預(yù)算收入計劃842萬元,比2021年收入實績增收41萬元,增長5%;
2、補助收入5477萬元,同比增加371萬元,增長7%;
3、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入和其他收入155萬元,同比增加7萬元,增長4.7%。
二、2022年財政總支出安排,具體如下:
1、一般公共服務(wù)支出945萬元,其中人大代表活動、人大工作事務(wù)支出45萬元,紀委工作事務(wù)支出8萬元,婦聯(lián)工作事務(wù)支出5萬元,機關(guān)工會事務(wù)20萬元,黨建工作事務(wù)支出85萬元,國防動員支出16萬元,綜合行政執(zhí)法事務(wù)支出15萬元,網(wǎng)信事務(wù)5萬元。占年度總支出的14.5%;
2、公共安全支出330萬,其中綜治信訪、禁毒、掃黑除惡、治安治理和反邪教等公共服務(wù)支出70萬元。占年度總支出的5.1%;
3、教育支出1796萬元,占年度總支出的27.7%;
4、文化旅游體育與傳媒支出76萬元,其中城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)支出30萬元,文化旅游宣傳交流發(fā)展40萬元。占年度總支出1.2%;
5、社會保障和就業(yè)支出863萬元,其中就業(yè)服務(wù)工作支出3萬元,社會保險擴面工作支出4萬元。占年度總支出13.3%;
6、衛(wèi)生健康支出611萬元,其中嚴重精神障礙患者有獎監(jiān)護支出18萬元,防疫工作經(jīng)費50萬元。占年度總支出9.4%;
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出415萬元,其中民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)280萬元,生活垃圾治理及分類減量支出135萬元。占年度總支出6.4%;
8、農(nóng)林水支出1009萬元,其中脫貧鞏固及防止返貧監(jiān)測支出3萬元,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測支出12萬元,紅火蟻防控經(jīng)費5萬元,農(nóng)膜回收工作經(jīng)費15萬元、撂荒地復(fù)耕復(fù)種經(jīng)費10萬元,鄉(xiāng)村設(shè)施維護經(jīng)費(含農(nóng)村公路養(yǎng)護費)60萬元,農(nóng)村人居環(huán)境整治100萬元,農(nóng)村污水處理運營費50萬元,河長制專項工作支出130萬元,墾造水田后期管護項目5萬元。占年度總支出15.6%;
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出45萬元,其中安全生產(chǎn)監(jiān)管支出15萬元,其他消防事務(wù)支出30萬元。 占年度總支出的0.7%;
10、自然資源事務(wù)支出47萬元,占年度總支出的0.7%;
11、住房保障支出75萬元,占年度總支出的1.2%;
12、上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金25萬元,占年度總支出的0.4%;
13、稅務(wù)經(jīng)費支出42萬元,占年度總支出的0.7%;
14、預(yù)備費200萬元,占年度總支出的3.1%。