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牛江鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算草案的報告
牛江鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行情況和
2024年財政預算草案的報告
2023年財政預算執(zhí)行情況
2023年,鎮(zhèn)政府圍繞市委、市政府和上級財政部門的部署要求,嚴格依法理財,科學調(diào)度資金,加強收支管理和監(jiān)督,保持財政運行平穩(wěn),促進鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展。主要的收支情況如下:
一、2023年財政預算總收入6481萬元。具體收入情況:
1、地方公共財政預算收入932萬元,占年度總收入14.38%;
2、上級補助收入5369萬元,占年度總收入的82.84%;
3、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入154萬元和其他收入26萬元,共180萬元,占年度總收入的2.78%。
二、2023年財政總支出6475萬元。具體支出情況:
1、一般公共服務(wù)支出1325.37萬元,占年度總支出的20.47%;
2、公共安全支出330.4萬元,占年度總支出的5.10%;
3、教育支出2172.57萬元,占年度總支出的33.56%;
4、文化旅游體育與傳媒支出53.08萬元,占年度總支出0.82%;
5、社會保障和就業(yè)支出768.17萬元,占年度總支出11.86%;
6、衛(wèi)生健康支出212.23萬元,占年度總支出3.28%;
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出895.09萬元,占年度總支出13.82%;
8、農(nóng)林水支出459.16萬元,占年度總支出7.09%;
9、應急管理事務(wù)支出33.75萬元,占年度總支出的0.52%;
10、自然資源事務(wù)支出34.07萬元,占年度總支出的0.53%;
11、住房保障支出131.16萬元,占年度總支出的2.03%;
12、上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金27.97萬元,占年度總支出的0.43%;
13、稅務(wù)經(jīng)費支出31.83萬元,占年度總支出的0.49%。
三、2023年財政收支相抵,結(jié)余6萬元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6萬。
2024年財政預算(草案)
2024年,鎮(zhèn)財政預算總收入計劃為7227萬元,其中:本級組織的一般公共預算收入1006萬元,補助收入6015萬元、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入和其他收入200萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬元。財政總支出安排7225萬元,收支略有結(jié)余。具體安排情況如下:
一、2024年財政預算總收入計劃
1、地方公共財政預算收入計劃1006萬元,比2023年收入實績增收74萬元,增長8%;
2、補助收入6015萬元,同比增加652萬元,增長12.16%;
3、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入和其他收入200萬元,同比增加20萬元,增長11.11%。
二、2024年財政總支出安排,具體如下:
1、一般公共服務(wù)支出1509萬元,其中人大代表活動、人大工作事務(wù)支出45萬元,紀委工作事務(wù)支出8萬元,檔案工作事務(wù)20萬元,婦聯(lián)工作事務(wù)支出5萬元,機關(guān)工會事務(wù)25萬元,黨建工作事務(wù)支出95萬元,人才工作經(jīng)費10萬,統(tǒng)戰(zhàn)經(jīng)費5萬元,國防動員支出30萬元,綜合行政執(zhí)法事務(wù)支出30萬元,網(wǎng)信事務(wù)5萬元,食品藥品監(jiān)管協(xié)管員考核獎勵3萬元。占年度總支出的20.89%;
2、公共安全支出442萬,其中信訪維穩(wěn)、禁毒、掃黑除惡、打擊詐騙、法治建設(shè)、視頻監(jiān)控、防范邪教、國家安全和國家保密工作事務(wù)等公共服務(wù)支出114萬元。占年度總支出的6.12%;
3、教育支出2386萬元,占年度總支出的33.03%;
4、文化旅游體育與傳媒支出74萬元,其中城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)支出30萬元,文化旅游宣傳交流發(fā)展40萬元。占年度總支出1.02%;
5、社會保障和就業(yè)支出665萬元,其中就業(yè)服務(wù)工作支出3萬元,社會保險擴面工作支出4萬元,勞動監(jiān)察工作支出3萬元,民政、殘聯(lián)工作事務(wù)支出25萬元。占年度總支出9.2%;
6、衛(wèi)生健康支出406萬元,其中嚴重精神障礙患者有獎監(jiān)護支出20萬元,愛國衛(wèi)生經(jīng)費30萬元。占年度總支出5.62%;
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出493萬元,其中城鄉(xiāng)民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)280萬元,生活垃圾治理及分類減量支出200萬元。占年度總支出6.82%;
8、農(nóng)林水支出767萬元,其中紅火蟻防控經(jīng)費3萬元,農(nóng)膜回收工作經(jīng)費15萬元,撂荒地復耕復種經(jīng)費10萬元,林長制專項工作經(jīng)費20萬元,墾造水田后期管護項目5萬元,河長制專項工作經(jīng)費130萬元,防止返貧監(jiān)測經(jīng)費5萬元,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測經(jīng)費12萬元,高標準農(nóng)田管護經(jīng)費20萬元,駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作經(jīng)費3萬元,美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村廁所、人居環(huán)境整治項目250萬,鄉(xiāng)村設(shè)施維護經(jīng)費(含農(nóng)村公路養(yǎng)護費)60萬元。占年度總支出10.62%;
9、災害防治及應急管理支出32萬元,其中安全生產(chǎn)監(jiān)管支出22萬元,其他消防事務(wù)支出10萬元。 占年度總支出的0.44%;
10、自然資源事務(wù)支出35萬元,占年度總支出的0.48%;
11、住房保障支出136萬元,占年度總支出的1.88%;
12、上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金30萬元,占年度總支出的0.42%;
13、稅務(wù)經(jīng)費支出50萬元,占年度總支出的0.69%;
14、預備費200萬元,占年度總支出的2.77%。