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那吉鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
(一)一般預算收入情況
2022年公共財政預算總收入4113萬元,具體收入情況如下:
1、地方公共財政預算收入391萬元,占年度總收入9.5%;
2、上級體制和調(diào)資補助收入2239萬元,占年度總收入的54.4%;
3、其他補助收入1483萬元,占年度總收入的36.1%。
(二)一般預算支出情況
2022年,我鎮(zhèn)財政支出在堅持“量入為出、確保重點”的原則下,通過強化預算約束,加強收支管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),控制支出總量,全鎮(zhèn)財政預算支出4113萬元,主要支出項目完成情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出1422萬元,占年度總支出的34.6%;
2、公共安全支出219萬元,占年度總支出的5.3%;
3、教育支出917萬元,占年度總支出的22.3%;
4、文化體育與傳媒支出17萬元, 占年度總支出0.4%;
5、社會保障和就業(yè)支出791萬元, 占年度總支出19.2%;
6、衛(wèi)生健康支出326萬元, 占年度總支出7.9%;
7、農(nóng)林水支出267萬元, 占年度總支出6.5%;
8、住房保障支出98萬元,占年度總支出的2.4%;
9、上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金12萬元,占年度總支出的0.3%;
10、稅務(wù)經(jīng)費支出12萬元,占年度總支出的0.3%;
11、其他支出32萬元,占年度總支出的0.8%。
二、2023年地方財政預算草案
(一)公共預算收入計劃
2023年,全鎮(zhèn)公共財政預算總收入計劃7672萬元,具體收入計劃是:
1、地方公共財政預算收入510萬元,占年度預算總收入的6.6%;
2、補助收入和其他收入7162萬元,占年度總收入的93.4%。
(二)公共預算支出安排
2023年,全鎮(zhèn)公共預算總支出7672萬元,具體支出計劃是:
1、一般公共服務(wù)支出1690萬元,占年度總支出的22%;
2、公共安全支出382萬元,占年度總支出的5%;
3、教育支出1015萬元,占年度總支出的13.2%;
4、文化體育與傳媒支出70萬元,占年度總支出0.9%;
5、社會保障和就業(yè)支出805萬元,占年度總支出10.5%;
6、衛(wèi)生健康支出450萬元,占年度總支出5.9%;
7、節(jié)能環(huán)保支出2155萬,占年度總支出28.1%;
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出370萬元,占年度總支出4.8%;
9、農(nóng)林水支出410萬元,占年度總支出5.3%;
10、交通運輸支出50萬元,占年度總支出0.7%;
11、自然資源海洋氣象等支出40萬元,占年度總支出的0.5%;
12、住房保障支出100萬元,占年度總支出的1.3%;
13、災害防治及應(yīng)急管理支出60萬元,占年度總支出的0.8%;
14、預備費75萬,占年度總支出的1%。