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圣堂鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算報告

一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

2021年,我鎮(zhèn)積極應(yīng)對新形勢和新挑戰(zhàn),實現(xiàn)了圣堂各項開發(fā)建設(shè)快速推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)社會和諧發(fā)展。鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo),在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下,在市財政局的指導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,積極構(gòu)筑公共財政體系,創(chuàng)新發(fā)展思路,克服減收增支困難,狠抓收支管理。全年財政收支平衡,財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,重點支出項目得以有效保障,預(yù)算執(zhí)行情況良好,鎮(zhèn)級財政健康有序運行。主要的收支情況如下:2021年財政決算總收入為5653萬元,各項決算收入是:

1. 地方財政一般預(yù)算收入2579萬元,占決算總收入的45.62%;

2. 體制、調(diào)資補助收入1955萬元,占決算總收入的34.58%;

3. 困難鎮(zhèn)補助收入360萬元,占決算總收入的6.37%;

4. 基礎(chǔ)設(shè)施配套資金收入386萬元,占決算總收入的6.83%;

5. 財政專戶收入300萬元,占決算總收入的5.3%;

6. 其他收入73萬元(其中上年結(jié)余1萬元),占決算總收入的1.3%。

    2021年全鎮(zhèn)地方財政決算總支出5651萬元,主要項目的支出情況是:

1.一般公共服務(wù)支出1598萬元,占決算總支出的28.28%;

2.公共安全支出246萬元,占決算總支出的4.35%;  

3. 教育支出1990萬元,占決算總支出的35.22%;

4. 文化體育與傳媒支出135萬元,占決算總支出的2.39%;

5. 社會保障和就業(yè)支出554萬元,占決算總支出的9.8%;

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出504萬元,占決算總支出的8.92%;

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元,占決算總支出的5.31%;

8.交通運輸支出30萬元,占決算總支出的0.53%;

9. 農(nóng)林水支出201萬元,占決算總支出的3.56%;

10. 國土海洋氣象等支出30萬元,占決算總支出的0.53%;

11. 住房保障支出63萬元,占決算總支出的1.11%。

2021年,我鎮(zhèn)財政決算總收入5653萬元,決算總支出5651萬元,收支結(jié)余2萬元。

二、2022年財政預(yù)算

2022年面臨的發(fā)展環(huán)境依然錯綜復(fù)雜,擺在我們面前的財政任務(wù)更重,工作更具挑戰(zhàn)性。財政工作總體要求:全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念,主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),穩(wěn)步推進(jìn)財政改革,狠抓增收節(jié)支,確保財政收入有效增長,增強(qiáng)財政調(diào)控能力,確保各項重點支出需要,加強(qiáng)財政監(jiān)管,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,提高財政資金使用績效,堅持依法理財,依法行政,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

2022年鎮(zhèn)級財政預(yù)算安排:2022年全鎮(zhèn)財政預(yù)算收入計劃為6500萬元,主要收入項目安排情況是:

1.地方財政一般預(yù)算收入2708萬元,占預(yù)算總收入的41.66%;

2. 體制、調(diào)資補助收入2155萬元,占預(yù)算總收入的33.15%;

3. 困難鎮(zhèn)補助收入360萬元,占預(yù)算總收入的5.54%;

4. 基礎(chǔ)設(shè)施配套資金收入694萬元,占預(yù)算總收入的10.68%;

5. 財政專戶收入408萬元,占預(yù)算總收入的6.28%;

6. 其他收入175萬元(其中上年結(jié)余2萬元),占預(yù)算總收入的2.69%。

按照量入為出、收支平衡的原則,2022年全鎮(zhèn)預(yù)算支出計劃安排6485萬元,主要支出項目安排情況是:

1.一般公共服務(wù)支出1661萬元(其中黨建經(jīng)費支出110.5萬元,人大工作經(jīng)費67.9萬元,征兵和民兵經(jīng)費65萬元),占預(yù)算總支出的25.61%;

2.公共安全支出510萬元(其中禁毒工作經(jīng)費100萬元,掃黑除惡工作經(jīng)費20萬元),占預(yù)算總支出的7.86%;

3. 教育支出2136萬元,占預(yù)算總支出的32.94%;

4.文化體育與傳媒支出150萬元(其中意識形態(tài)5萬,政務(wù)公開5萬),占預(yù)算總支出的2.31%;

5.社會保障和就業(yè)支出577萬元(其中公共服務(wù)中心保障農(nóng)民工工資支付工作經(jīng)費20萬元),占預(yù)算總支出的8.9%;

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出686萬元,占預(yù)算總支出的10.58%;

7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出359萬元,占預(yù)算總支出的5.54%;

8. 交通運輸支出30萬元,占預(yù)算總支出的0.46%;

9. 農(nóng)林水支出270萬元,占預(yù)算總支出的4.17%;

10.國土海洋氣象等支出32萬元,占預(yù)算總支出的0.49%;

11.住房保障支出74萬元,占預(yù)算總支出的1.14%。

2022年,我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入6500萬元,預(yù)算總支出6485萬元,收支結(jié)余15萬元。

為了確保完成2022年財政計劃,要著重做好以下幾項工作:

(一)大力發(fā)展經(jīng)濟(jì),培育稅源

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神和中央各項決策部署。建立和完善財政投入和激勵機(jī)制,培育壯大骨干企業(yè)。發(fā)揮投資拉動增長的關(guān)鍵作用,提高投資效率,支持強(qiáng)力推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)集群培育和產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體建設(shè)。支持推進(jìn)招商活動,支持文化旅游,為市場主體營造更加完善的政策制度環(huán)境。加強(qiáng)對企業(yè)管理和服務(wù),多渠道、全方位盤活現(xiàn)有企業(yè)資產(chǎn),促其產(chǎn)生最大效益。要促進(jìn)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn),加快新項目上馬,培育新的財稅增長點,確保我鎮(zhèn)財政收入持續(xù)穩(wěn)步增長。

(二)堅持收支并重的方針,加強(qiáng)財政收支管理

要狠抓稅收征管和非稅收入,確保完成年度預(yù)算收入。加強(qiáng)對財稅工作的領(lǐng)導(dǎo),充分發(fā)揮財稅征收職能部門的作用,落實責(zé)任制,抓好今年各項收入計劃的落實。堅持依法治稅,采取強(qiáng)而有力的措施清繳各種欠稅,杜絕偷、騙、漏稅等行為,確?;鶖?shù)任務(wù)的完成和地方既得財力。

要落實控制壓縮財政支出措施,確保重點支出。我們必須區(qū)分輕重緩急,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),壓縮專項經(jīng)費支出,重點“保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”及做好財政支農(nóng)工作,要樹立過緊日子的思想,堅持艱苦奮斗,勤儉節(jié)約,嚴(yán)格控制各項開支,做到量入而出,量力而行。

(三)健全財務(wù)制度,強(qiáng)化財政監(jiān)督

繼續(xù)堅持對行政事業(yè)性收費和罰沒收入實行“收支兩條線”管理。加強(qiáng)財務(wù)管理,對各單位各部門財務(wù)實行定期會審、交叉檢查,理好財,當(dāng)好家,提高財政資金的使用效益。努力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理信息化建設(shè),逐步改善辦公條件,形成科學(xué)、精細(xì)、高效的運行機(jī)制,確保財政管理信息化穩(wěn)健運行。






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